재정운영계획

연도별 중기재정계획과 그 합계, 비중, 연평균신장률을 나타낸 표
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
①세입 635,037 642,784 664,537 687,263 729,387 3,359,008 100 3.5
지방세수입 19,383 19,638 19,897 20,160 20,427 99,504 3 1.3
세외수입 29,499 30,086 30,691 31,316 31,723 153,314 5 1.8
경상적세외수입 13,270 13,646 14,037 14,445 14,633 14,633 2 2.5
임시적세외수입 16,229 16,440 16,654 16,871 17,090 83,283 2 1.3
이전재원 509,449 515,996 534,702 556,145 596,450 2,712,743 81 4
보통교부세 254,914 249,606 254,758 262,046 287,894 1,309,217 39 3.1
특별교부세 3,451 3,720 4,010 4,323 4,660 20,164 1 7.8
부동산교부세 2,270 2,447 2,638 2,844 3,066 13,266 0 7.8
소방안전교부세 233 251 271 292 314 1,361 0 7.8
조정교부금등 9,108 9,217 9,328 9,440 9,553 46,646 1 1.2
국고보조금 143,403 151,251 159,530 168,265 177,480 799,930 24 5.5
국가균형발전
특별회계보조금
48,367 50,873 53,554 56,259 59,088 268,142 8 5.1
기금 10,951 10,341 10,719 11,114 11,113 54,237 2 0.4
시ㆍ도비보조금등 36,752 38,290 39,893 41,563 43,281 199,780 6 4.2
보전수입등및
내부거래
76,706 77,065 79,247 79,642 80,787 393,447 12 1.3
②경상지출 100,331 95,545 96,337 97,198 103,012 492,423 100 0.7
행정운영경비 61,545 61,756 62,732 63,712 65,858 315,604 64 1.7
인력운영비 58,997 59,133 60,085 61,053 63,220 302,488 61 1.7
기본경비 2,549 2,623 2,647 2,660 2,638 13,116 3 0.9
재무활동 32,693 27,648 27,403 27,222 27,134 142,099 29 -4.6
내부거래지출 8,236 10,041 9,831 9,684 9,581 47,371 10 3.9
보전지출 24,457 17,607 17,572 17,538 17,553 94,728 19 -8
예비비 6,093 6,141 6,202 6,264 10,020 34,719 7 13.2
③투자가용재원(①-②) 534,705 547,240 568,200 590,065 626,375 2,866,585 4
④사업수요 534,705 547,240 568,200 590,065 626,375 2,866,585 4
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0
지방채 866 866 866 866 866 4,328 0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0
(민자) 2,178 957 597 397 397 4,528 -34.6
(기타) 15,347 14,561 18,765 18,605 18,801 86,080 5.2
재정규모(①+⑤) 635,037 642,784 664,537 687,263 729,387 3,359,008 3.5

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